問題已解決

老師,我們現(xiàn)在收到部分款項,開具的發(fā)票也是針對這部分款項開具的,剩余的款項等收到后再開剩余款項的發(fā)票,那我現(xiàn)在怎么做賬

84784971| 提問時間:2023 05/05 17:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借銀行存款貸主營業(yè)務收入。應交稅費應交增值稅。
2023 05/05 18:00
84784971
2023 05/05 18:01
只確認收到的是吧
玲老師
2023 05/05 18:03
沒有收到的那一部分,實際咱們有沒有完成銷售呢?
84784971
2023 05/05 18:07
我們是勞務派遣公司,就干了10幾天的活,工作已經結束了,派遣員工的工資也發(fā)了,就是用工單位只給我們結了一部分款項,開具的發(fā)票也是針對這部分款項開具的。
玲老師
2023 05/05 18:10
你好 全額記收入 沒有到錢的部分記應收賬款?
84784971
2023 05/05 18:15
借:銀行存款(已收到部分) 應收賬款(未收到部分) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅(計提) 那我計提增值稅的時候也按照全部的計提嗎?
84784971
2023 05/05 18:17
那我開具的發(fā)票上的稅額只是一部分怎么弄?
玲老師
2023 05/05 18:18
因為你開了一部分發(fā)票,所以是一部分的稅。因為你開了一部分發(fā)票,所以是一部分的稅額。沒有開發(fā)票的那一部分是做無票收入的稅款,也正常計算。
84784971
2023 05/05 18:23
那我收到剩余款項的時候還要把剩余款項的發(fā)票開了,相應的稅額也就又有了, 這個月把未收到的款項和稅額做為無票收入,那這樣子等我收到剩余款項的那個月,這筆款項產生的稅額就不用再管了是吧。影不影響那個月的納稅申報?
玲老師
2023 05/05 18:25
后面。后面再開發(fā)票時,把前面無票的收入紅沖,再按發(fā)票做收入就行了。
玲老師
2023 05/05 18:25
在開發(fā)票的那個月無票收入填寫負數申報。
84784971
2023 05/05 18:29
好嘞,老師,明白了,謝謝你
玲老師
2023 05/05 18:31
不客氣,問題解決,請好評。
84784971
2023 05/05 18:32
老師老師,還有一點要問,收入沖紅,產生的稅跟著一塊沖紅,那相應的附加稅咋辦?
玲老師
2023 05/05 18:33
你好,附加稅如果多交了也可以申請退稅。
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