問題已解決

我這個月有張進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,但是被我做進(jìn)納稅申報表的財物報表里并且已經(jīng)申報了,現(xiàn)在進(jìn)項那一欄少了那份沒有認(rèn)證的稅額,怎么辦呢

84785037| 提問時間:2017 12/12 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你賬上是計入待抵扣進(jìn)項稅額核算,而不是 進(jìn)項稅額,而且你沒有認(rèn)證,增值稅申報表是無法抵扣的
2017 12/12 14:44
84785037
2017 12/12 15:23
是啊,稅務(wù)系統(tǒng)上的財務(wù)報表已經(jīng)填了
鄒老師
2017 12/12 15:23
你好,你都沒有認(rèn)證,是不能填寫申報抵扣的
84785037
2017 12/12 15:29
增值稅那個表里面是填不了,稅務(wù)系統(tǒng)里面不是還要填一個財務(wù)報表嗎?那個財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是錯的,把沒認(rèn)證的進(jìn)項做進(jìn)去了,增值稅申報表的數(shù)據(jù)跟財務(wù)報表的數(shù)據(jù)不一致沒關(guān)系吧,等下個月再改回來,可以嗎
鄒老師
2017 12/12 15:30
你好,你可以等下個月調(diào)整過來按正確的報送
84785037
2017 12/12 15:42
這個月財務(wù)報表改不了就算了,增值稅報表報正確的就可以是嗎
鄒老師
2017 12/12 15:43
你好,是的,在下個月把財務(wù)報表按自己報表數(shù)據(jù)填寫,調(diào)整到正確的就是了
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