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招待費住宿費我進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄

84784980| 提問時間:2017 12/12 13:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017 12/12 13:30
84784980
2017 12/12 13:32
老師 我已經(jīng)認(rèn)證過得發(fā)票 比如100塊 稅17個點 是不是 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費83 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 17 貸銀行存款 100
鄒老師
2017 12/12 13:33
你好,在你之前做賬的基礎(chǔ)上 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 金額就是你之前計入進項的稅額部分
84784980
2017 12/12 13:39
老師 您的意思是抵扣的17塊錢 最終要計入管理費用了 ,那進項稅額轉(zhuǎn)出是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢 如何做
鄒老師
2017 12/12 13:43
你好,是的 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
84784980
2017 12/12 14:08
老師 那我原來的招待費的報銷分流是借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅 貸銀行存款還是 借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行存款
鄒老師
2017 12/12 14:09
你好,原來分錄是 借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅 貸銀行存款
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