問題已解決

你好,老師計(jì)提借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅,隔月交稅貸方銀行存款,像這種的到年末就有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額如何處理

84784973| 提問時(shí)間:2023 05/04 11:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你把具體的分錄發(fā)我一下
2023 05/04 11:49
84784973
2023 05/04 16:40
年末的余額很多
小菲老師
2023 05/04 18:45
同學(xué),你好 你這個(gè)轉(zhuǎn)出未繳納增值稅有繳納嗎?
84784973
2023 05/05 09:44
繳納了的是借方未交增值稅,貸方銀行存款
84784973
2023 05/05 09:45
所以轉(zhuǎn)出未繳納增值稅就一直掛著
84784973
2023 05/05 09:45
想問怎么處理
小菲老師
2023 05/05 10:02
同學(xué),你好 把未交增值稅和轉(zhuǎn)出未繳納增值稅對(duì)沖
84784973
2023 05/05 10:06
如何對(duì)沖
84784973
2023 05/05 10:06
老師分錄能說明嗎?
小菲老師
2023 05/05 10:10
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未繳納增值稅
84784973
2023 05/05 10:15
未交增值稅已經(jīng)付掉了銀行存款,怎么還能這樣做,最后不也是不平嗎,未交增值稅有余額的呢
小菲老師
2023 05/05 10:27
同學(xué),你好 計(jì)提借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅 這個(gè)分錄就是沖這個(gè)分錄的
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