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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司購買一個(gè)供應(yīng)商的材料,由于這家供應(yīng)商要求金額達(dá)到一定金額在開具發(fā)票,采購人員就自行找別的單位開具的發(fā)票,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的采購金額已經(jīng)達(dá)到開票金額,并且連之前采購的已經(jīng)一起開具了,但是由于之前購買的材料已經(jīng)入賬,我想請(qǐng)問這樣的發(fā)票應(yīng)該怎么處理?如何做賬?發(fā)票與原材料不符可以嗎?
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速問速答您好!要不你就把之前的踢出來,要不就另外掛在賬上。當(dāng)應(yīng)付款。
按稅法肯定是不可以的。
2017 12/12 09:13
84785011
2017 12/12 09:20
如果我要求對(duì)方之開具我們需要的金額是否可以呢?對(duì)方會(huì)同意這樣做嗎?
宋生老師
2017 12/12 09:22
您好!這個(gè)就看對(duì)方在這塊管理完善不完善了。大公司一般不會(huì)給你做。
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