光明廠2022年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(假設期初無在產(chǎn)品): (1)將58 000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6 000元預付下季度車間用房租,并相應分攤本月負擔2 000元。 (3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120 000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180 000元,車間一般耗用材料4 200元,廠部耗用材料1 500元。 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7 500元。 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11 000元,廠部折舊6 500元。 (6)分配工資費用,其中I號產(chǎn)品工人工資34 000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66 000元,車間管理人員工資16 000元,廠部管理人員工資8 000元。 (7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5 000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 做會計分錄
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2023 05/03 08:28
暖暖老師
2023 05/03 08:32
1借應付職工薪酬58000
貸銀行存款58000
暖暖老師
2023 05/03 08:33
2借預付賬款6000
貸銀行存款6000
借制造費用2000
貸預付賬款2000
暖暖老師
2023 05/03 08:34
3借生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品120000
-[]號產(chǎn)品180000
制造費用4200
管理費用1500
貸原材料305700
暖暖老師
2023 05/03 08:35
4借管理費用7500
貸庫存現(xiàn)金7500
暖暖老師
2023 05/03 08:35
5借制造費用11000
管理費用6500
貸累計折舊17500
暖暖老師
2023 05/03 08:36
6借借生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品34000
-[]號產(chǎn)品66000
制造費用16000
管理費用8000
貸應付職工薪酬124000
暖暖老師
2023 05/03 08:36
7借管理費用5000
貸銀行存款5000
暖暖老師
2023 05/03 08:37
8制造費用金額合計
2000+4200+11000+16000=33200
1號產(chǎn)品33200*34/100=11288
2號產(chǎn)品33200*66/100=21912
暖暖老師
2023 05/03 08:37
借借生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品11288
-[]號產(chǎn)品21912
貸制造費用33200
暖暖老師
2023 05/03 08:39
9,1號產(chǎn)品成本是
120000+34000+11288=165288
2號產(chǎn)品成本是
180000+66000+21912=267912
暖暖老師
2023 05/03 08:40
借庫存商品-|號產(chǎn)品165288
-[]號產(chǎn)品267912
貸生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品165288
-[]號產(chǎn)品267912
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- 光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(假設期初無在產(chǎn)品) (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租, 并相應分攤本月負擔2000元。 (3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材 料4200元,廠部耗用材料1500元。 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 (6)分配工資費用其中I號產(chǎn)品工人工資(34000元,II號產(chǎn)品工人工資 66 000元,車 間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 元, (7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100 臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 1511
- (1)本月倉庫發(fā)出下列材料:甲產(chǎn)品耗用材料100 000元,乙產(chǎn)品耗用材料98 000元,車間一般消耗材料2 000元。 (2)本月分配工資費用128 000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資64 800元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資43 200元,車間行政管理人員工資20 000元。 (3)銀行存款購入車間辦公用品及勞保用品2 400 (4)月末,計提本月生產(chǎn)車間的折舊費2 600元。 4371
- "(1)本月耗用原材料153 400元。其中:甲產(chǎn)品耗用119 400元,乙產(chǎn)品耗用20 000元,生產(chǎn)車間耗用8 000元,企業(yè)管理部門耗用6 000元。 (2)本月共發(fā)生工資和福利費96 000元。其中:生產(chǎn)工人工資和福利費80 000元,車間管理人員工資和福利費8 000元,企業(yè)管理部門工資和福利費8 000元,生產(chǎn)工人工資和福利費按甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時分配,本月甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時為15 000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時為10 000小時。 (3)生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費16 000元,企業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折 36
- 光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(假設期初無在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租,并相應分攤本月負擔2000元。(3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號產(chǎn)品耗用材料180o00元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,I1號產(chǎn)品工人工資66o00元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、II號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。【要求】根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計分永。 195
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