問題已解決

光明廠2022年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(假設期初無在產(chǎn)品): (1)將58 000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6 000元預付下季度車間用房租,并相應分攤本月負擔2 000元。 (3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120 000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180 000元,車間一般耗用材料4 200元,廠部耗用材料1 500元。 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7 500元。 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11 000元,廠部折舊6 500元。 (6)分配工資費用,其中I號產(chǎn)品工人工資34 000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66 000元,車間管理人員工資16 000元,廠部管理人員工資8 000元。 (7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5 000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 做會計分錄

84784960| 提問時間:2023 05/03 08:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 05/03 08:28
暖暖老師
2023 05/03 08:32
1借應付職工薪酬58000 貸銀行存款58000
暖暖老師
2023 05/03 08:33
2借預付賬款6000 貸銀行存款6000 借制造費用2000 貸預付賬款2000
暖暖老師
2023 05/03 08:34
3借生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品120000 -[]號產(chǎn)品180000 制造費用4200 管理費用1500 貸原材料305700
暖暖老師
2023 05/03 08:35
4借管理費用7500 貸庫存現(xiàn)金7500
暖暖老師
2023 05/03 08:35
5借制造費用11000 管理費用6500 貸累計折舊17500
暖暖老師
2023 05/03 08:36
6借借生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品34000 -[]號產(chǎn)品66000 制造費用16000 管理費用8000 貸應付職工薪酬124000
暖暖老師
2023 05/03 08:36
7借管理費用5000 貸銀行存款5000
暖暖老師
2023 05/03 08:37
8制造費用金額合計 2000+4200+11000+16000=33200 1號產(chǎn)品33200*34/100=11288 2號產(chǎn)品33200*66/100=21912
暖暖老師
2023 05/03 08:37
借借生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品11288 -[]號產(chǎn)品21912 貸制造費用33200
暖暖老師
2023 05/03 08:39
9,1號產(chǎn)品成本是 120000+34000+11288=165288 2號產(chǎn)品成本是 180000+66000+21912=267912
暖暖老師
2023 05/03 08:40
借庫存商品-|號產(chǎn)品165288 -[]號產(chǎn)品267912 貸生產(chǎn)成本-|號產(chǎn)品165288 -[]號產(chǎn)品267912
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