問題已解決
老師,銷售方將當月開具的增值稅專票進行了部分紅沖,購買方在抵扣驗票系統(tǒng)無法查詢被紅沖的藍字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票。請問購買方如何抵扣差額部分增值稅? 銷售方4月開的票,購買方還沒抵扣認證,藍票是部分沖紅了,現(xiàn)在是在系統(tǒng)藍紅都看不到,也勾選不了[捂臉]
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速問速答同學你好,這種情況下,購買方就不能抵扣差額部分增值稅了。
2023 05/02 19:50
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