問題已解決

老師,銷售方將當(dāng)月開具的增值稅專票進(jìn)行了部分紅沖,購買方在抵扣驗票系統(tǒng)無法查詢被紅沖的藍(lán)字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。請問購買方如何抵扣差額部分增值稅? 銷售方4月開的票,購買方還沒抵扣認(rèn)證,藍(lán)票是部分沖紅了,現(xiàn)在是在系統(tǒng)藍(lán)紅都看不到,也勾選不了[捂臉]

84784993| 提問時間:2023 05/02 19:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,這種情況下,購買方就不能抵扣差額部分增值稅了。
2023 05/02 19:50
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