問題已解決
老師,銷售方將當(dāng)月開具的增值稅專票進(jìn)行了部分紅沖,購買方在抵扣驗票系統(tǒng)無法查詢被紅沖的藍(lán)字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。請問購買方如何抵扣差額部分增值稅? 銷售方4月開的票,購買方還沒抵扣認(rèn)證,藍(lán)票是部分沖紅了,現(xiàn)在是在系統(tǒng)藍(lán)紅都看不到,也勾選不了[捂臉]
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,這種情況下,購買方就不能抵扣差額部分增值稅了。
2023 05/02 19:50
閱讀 260