問題已解決

老師好,我們銷售設(shè)備,先開了發(fā)票,對方也付款了,但是設(shè)備還沒有做好怎么做賬呢,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785038| 提問時間:2023 04/28 18:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,設(shè)備還沒有做好,就不應(yīng)當(dāng)先開發(fā)票的,你這樣先開了發(fā)票會導(dǎo)致無論怎么做賬都不對的。
2023 04/28 18:02
84785038
2023 04/28 18:06
我們購買的別家的設(shè)備,我們銷售給下家,下家讓我們先開票,已經(jīng)給我們付款了。
鄒老師
2023 04/28 18:35
你好 那這種情況就需要先做暫估入賬,然后做銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 正常情況下,應(yīng)當(dāng)先購進(jìn),然后銷售的時候才對外開具發(fā)票才是的?
84785038
2023 04/28 18:36
是的,但是對方要給我們付款,讓我們先開發(fā)票,現(xiàn)在成本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn),因為不知道總的設(shè)備多少錢
鄒老師
2023 04/28 18:37
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
84785038
2023 04/28 18:38
是的老師那現(xiàn)在是收入和成本可以后期調(diào)整嗎
鄒老師
2023 04/28 18:41
你好,后期取得了發(fā)票,把暫估入入庫的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理,然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整。
84785038
2023 04/28 18:43
哦哦,明白了,謝謝老師
鄒老師
2023 04/28 18:45
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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