問題已解決

老師,請問,現(xiàn)在有個問題 ,之前的會計多抵扣了進項稅,要調(diào)報表怎樣調(diào) 分錄怎樣做

84785036| 提問時間:2023 04/28 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 04/28 15:33
84785036
2023 04/28 15:36
直接抵了銷項,就是多抵扣了。
84785036
2023 04/28 15:50
借 :應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅
易 老師
2023 04/28 16:00
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的 藍字登記正確的就可以了
84785036
2023 04/28 16:05
那我的報表要怎樣調(diào)
易 老師
2023 04/28 16:16
在表二的進項稅額轉(zhuǎn)出
84785036
2023 04/28 16:20
那附加稅等要怎樣做 比如我在4月份計提,在5月份補交稅款
易 老師
2023 04/28 16:49
轉(zhuǎn)出后,自動會當月應繳的附加稅
84785036
2023 04/28 16:55
那我賃證要在4月份做還是5月份
易 老師
2023 04/28 17:01
這是做在四月份的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~