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老師,這個(gè)題目的答案是什么

84785013| 提問時(shí)間:2023 04/26 13:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
本期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 20*13%+36*13%-36/120*20*13%=6.5
2023 04/26 13:35
暖暖老師
2023 04/26 13:36
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 150*3000*13%+150*400*13%+2600*250*13%+1440*200*13%*50%=169520 應(yīng)交增值稅 169520-65000=104520
84785013
2023 04/26 14:15
第5個(gè)寫的增值稅發(fā)票,沒有寫增值稅發(fā)票可以抵扣嗎
暖暖老師
2023 04/26 14:15
只有專票才有不含稅的說法啊
84785013
2023 04/26 14:16
好的,謝謝老師
暖暖老師
2023 04/26 14:16
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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