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辦公室租金3月份計提了,4月份付,但是付款未收到發(fā)票,是直接沖計提的科目,后期收到發(fā)票直接附在付款這筆分錄后面那
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速問速答同學你好
這個那就做預付的、
2023 04/25 15:53
84784951
2023 04/25 15:55
計提時候,借管理費用-房租,貸其他應付款,那現(xiàn)在付款怎么做預付呢
樸老師
2023 04/25 16:01
這個費用不用預提呀
如果之前預提了那你現(xiàn)在付款做
借其他應付款
貸銀行存款
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