問題已解決

老師好,公司去年第三季度有無票收入,當時代理記賬公司申報增值稅及所得稅為0。后面我們把賬務接回來自己做了,我申報去年第四季度稅的時候想把之前沒有申報的金額一起申報,但系統(tǒng)提示我數(shù)據(jù)金額差異較大,我就只申報了去年第四季度的收入。財務報表也是賬上真實的數(shù)據(jù)填寫的,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該要調增收入嗎?是不是以前的增值稅報表也要去更改

84785008| 提問時間:2023 04/21 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是的,需要去修改的,增值稅需要補申報。
2023 04/21 14:59
84785008
2023 04/21 15:00
那是要去大廳才能修改是嗎
郭老師
2023 04/21 15:01
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看下能修改不?
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