問題已解決

老師,如果我的本月所得稅增值稅的應(yīng)繳納稅額是0,那我0申報(bào)完了,還需要在電子稅務(wù)局操作繳納稅款這個(gè)步驟嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2023 04/20 21:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不用啦,申報(bào)提交成功就OK啦
2023 04/20 21:34
84784970
2023 04/20 21:36
老師,我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票需要在哪天認(rèn)證?是每月初先認(rèn)證了,在報(bào)稅嗎?
廖君老師
2023 04/20 21:38
您好,是的,先認(rèn)證,隔天在附表二讀入數(shù)據(jù),就可以申報(bào)增值稅啦
84784970
2023 04/20 21:38
謝謝老師
廖君老師
2023 04/20 21:40
您太客氣啦,記得月初先抄稅,報(bào)完增值稅后清卡哦
84784970
2023 04/20 21:44
嗯嗯,謝謝老師
廖君老師
2023 04/20 21:55
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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