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老師,上年度多計提的印花稅,今年發(fā)現(xiàn),沖銷分錄怎么做

84785045| 提問時間:2023 04/20 20:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您是用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢
2023 04/20 20:06
易 老師
2023 04/20 20:06
之前的賬是怎樣做的
84785045
2023 04/20 20:21
借:稅金及附加 ? ? ?貸:應交稅費-應交印花稅
易 老師
2023 04/20 20:22
您是用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則,才知道要使用科目
84785045
2023 04/20 21:15
新企業(yè)會計準則
易 老師
2023 04/20 21:19
借:應交稅費印花稅,貸:以前年度損益調整-稅金及附加\借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費借:以前年度損益調整- 貸:未分配利潤
84785045
2023 04/21 07:36
以前年度借貸差額反方向結轉到未分配利潤是吧老師
84785045
2023 04/21 07:52
老師,有以前年度損益調整科目對以后的工作報表有什么影響嗎?
易 老師
2023 04/21 08:36
同學您好,是的沒錯, 是這樣的對以后年度報表的未分配利潤產(chǎn)生了影響
84785045
2023 04/21 13:03
老師,如果不調呢,就去年多計提今年不計提了,等啥時候沒有余額了再計提可以嗎?會有啥不好的影響嗎?
易 老師
2023 04/21 13:04
同學您好,多大的金額呢
84785045
2023 04/21 16:04
兩萬多老師
84785045
2023 04/21 16:04
按季度收入計提的,22年最后一季度提重了
易 老師
2023 04/21 16:13
同學您好,你說的這種,也不是很多,也行的
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