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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,去年做的壞賬,今年做22年匯繳需要納稅調(diào)增,那賬務(wù)上需要做什么處理嗎
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速問速答你好,不需要做賬務(wù)處理。
2023 04/20 16:17
84784996
2023 04/20 16:21
不需要做賬務(wù)處理那還是資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤-年初未分配利潤=凈利潤是吧,稅務(wù)上調(diào)增與會(huì)計(jì)上沒多大關(guān)系?
郭老師
2023 04/20 16:22
你好,不需要做賬務(wù)處理的。可以忽略。
84784996
2023 04/20 16:22
之前財(cái)務(wù)直接做的借:管理費(fèi)用-壞賬損失貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2023 04/20 16:25
不用動(dòng)的,應(yīng)該做到營業(yè)外支出,但是跨年了,別修改了。
84784996
2023 04/20 16:27
好的,那賬務(wù)處理也不調(diào)了,只是匯算清繳在那個(gè)表格里調(diào)增
郭老師
2023 04/20 16:28
是的,是這么做,是這么理解的。
84784996
2023 04/20 16:30
在扣除類30欄調(diào)增,還是要填個(gè)壞賬的什么有個(gè)表格
郭老師
2023 04/20 16:31
105090這個(gè)表格里面納稅調(diào)整
納稅調(diào)整明細(xì)表項(xiàng)目自動(dòng)取數(shù)。
84784996
2023 04/20 16:36
好的,那如果是去年暫估費(fèi)用,今年來不了票了,匯算清繳時(shí)是納稅調(diào)整表里30行填寫,還需要做賬務(wù)處理借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤,這樣就影響今年年末未分配利潤-年初未分配利潤與凈利潤有個(gè)這個(gè)做暫估調(diào)整差額了是吧
郭老師
2023 04/20 16:47
去年暫估的有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的話,不需要調(diào)整,如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的話,需要紅沖你寫的那個(gè)就可以。
84784996
2023 04/20 16:57
沒有實(shí)際業(yè)務(wù)
84784996
2023 04/20 16:57
那需要通過以前年度損益調(diào)整來做分錄嗎?
郭老師
2023 04/20 16:58
對(duì)的,是的,是這么做的,你上面的思路就是正確的,對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解的。
84784996
2023 04/20 16:58
好的,明白了
郭老師
2023 04/20 16:59
不要客氣,工作愉快。
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