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老師,一個事業(yè)單位合并到另一個單位,會計賬簿應(yīng)該怎么處理?根據(jù)余額表編制記賬憑證嗎?還是直接修改期初余額?如果是編制記賬憑證,借方增加庫存現(xiàn)金,貸方應(yīng)該貸什么科目?
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速問速答你好,直接把期初相同科目加起來就可以
2023 04/20 10:19
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老師,一個事業(yè)單位合并到另一個單位,會計賬簿應(yīng)該怎么處理?根據(jù)余額表編制記賬憑證嗎?還是直接修改期初余額?如果是編制記賬憑證,借方增加庫存現(xiàn)金,貸方應(yīng)該貸什么科目?
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