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老師,上月未抵扣的進(jìn)項稅,在本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時怎么做分錄

84784955| 提問時間:2023 04/17 16:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,三上個月直接留底就可以了,這個月看你最終要交多少稅,然后就做要交的稅的分錄。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023 04/17 16:15
84784955
2023 04/17 16:20
上月留底的做了待抵扣稅額,這個月交的中有待抵扣的,這個兩個中間怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:22
你好,說實話,因為會計上沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)這兩個,也就沒有標(biāo)準(zhǔn)的做法。所以老師也沒有正確的方法?;蛘哒f是合規(guī)的方法來做這個。
84784955
2023 04/17 16:36
怎么把待抵扣科目歸0,怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:37
你好,你之前的分錄是怎么做的呢?
84784955
2023 04/17 16:40
這樣做的
84784955
2023 04/17 16:41
這樣做對嗎,待抵扣科目怎么做的沒有余額
宋生老師
2023 04/17 16:41
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,帶應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待抵扣進(jìn)項稅,銀行存款。
84784955
2023 04/17 16:43
就是這個購入的時候,這些是沒有認(rèn)證的,這樣做對不對
宋生老師
2023 04/17 16:45
你好,你如果這些是沒有認(rèn)證的,你應(yīng)該轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額里面才對。
84784955
2023 04/17 16:48
應(yīng)該怎么做
宋生老師
2023 04/17 16:49
你好借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待抵扣。
84784955
2023 04/17 16:58
那我交的增值稅里面有這個抵扣部分的,那應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅費(fèi)要減掉這個抵扣部分嗎
宋生老師
2023 04/17 17:01
您好,進(jìn)項本身不用減去這部分。
84784955
2023 04/17 17:09
但是這個科目上面掛了有金額
宋生老師
2023 04/17 17:09
您好你說的是哪一個科目?
84784955
2023 04/17 17:13
待抵扣進(jìn)項稅額 這個
宋生老師
2023 04/17 17:17
你好,按剛剛我給你說的那個科目不就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?沒有余額了。
84784955
2023 04/17 17:36
老師這樣做對嗎,上面第一行和第二行是實際交的進(jìn)項和銷項,這個整個的可以這樣做嗎
宋生老師
2023 04/17 17:43
可以的,可以這樣做。
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