問題已解決

做2022年所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2022年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致匯算清繳時(shí)成負(fù)的了,怎么調(diào)整??季報(bào)和年報(bào)的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了??

84785017| 提問時(shí)間:2023 04/17 13:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 原來錯(cuò)的可以更正申報(bào)? 再做 匯算
2023 04/17 14:10
84785017
2023 04/17 14:46
賬務(wù)上怎么處理??
玲老師
2023 04/17 14:52
_把多記的成本紅沖了。借應(yīng)付賬款等待以前年度損益調(diào)整。借方科目就是原來的貸方科目。
84785017
2023 04/17 14:56
我們一般都是預(yù)付工程款,然后再?zèng)_成本??
84785017
2023 04/17 14:57
我們預(yù)付工程款的時(shí)候是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)成本時(shí)做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 我現(xiàn)在該怎么做
玲老師
2023 04/17 15:10
你好你現(xiàn)在說這個(gè)預(yù)付款不是你們預(yù)收的工程款嗎?
84785017
2023 04/17 15:36
預(yù)收了甲方的錢。然后再預(yù)付給施工隊(duì),因?yàn)楣と硕际翘旃ぃ仨毭刻旖Y(jié)
玲老師
2023 04/17 15:49
你好 預(yù)收 款收入才沖的 預(yù)收? ?
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