問題已解決

老師,有個(gè)問題請教您,公司銷售收入109萬都報(bào)了無票收入負(fù)數(shù),因?yàn)槿ツ炅舻滞硕惗悇?wù)要求我們都報(bào)了無票收入,日后開票再報(bào)負(fù)數(shù)抵回,那這個(gè)季度企業(yè)所得稅該怎么報(bào)營業(yè)收入呢,

84785013| 提問時(shí)間:2023 04/17 10:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 按照你 增值稅報(bào)的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈; 一定要一致? ?
2023 04/17 10:59
84785013
2023 04/17 11:00
增值稅主表1肯定是0,銷售收入一正一負(fù)沒有了
meizi老師
2023 04/17 11:05
你好;? 你這個(gè)就按0申報(bào)營業(yè)收入即可? ‘如果都是在本期的 抵消的 ’
84785013
2023 04/17 11:06
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 04/17 11:12
不客氣的; 幫到你就好? ?
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