問題已解決

去年開了20萬的免稅發(fā)票,因開票有誤,今年紅沖后重新開具(含稅金額20萬的1%征收率的發(fā)票),現(xiàn)在季度申報,發(fā)現(xiàn)銷售金額是負數(shù),稅金是正數(shù),怎么申報增值稅[發(fā)呆]

84785025| 提問時間:2023 04/17 08:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第十欄填寫銷售額負數(shù),這個申報不了的,得去稅務(wù)局那邊申報的。
2023 04/17 09:00
84785025
2023 04/17 09:10
老師,我銷售負數(shù)金額填寫第10行,稅金正常填寫嗎
郭老師
2023 04/17 09:14
你只填寫實際銷售金額就可以的。
郭老師
2023 04/17 09:14
這個稅額就不能再填寫這一個了,只能是負數(shù)。
郭老師
2023 04/17 09:14
是你這個發(fā)票自己開的有問題,當(dāng)時開的是免稅的,你今年紅沖免稅的,再開也是免稅的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~