問題已解決

老師,有合同,給客戶研發(fā)一款軟件,已經(jīng)開票了,是不是得做收入啊。

84784980| 提問時(shí)間:2023 04/14 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2023 04/14 17:10
鄒老師
2023 04/14 17:25
你好,既然沒有研發(fā)好,也沒有發(fā)貨,就不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票啊
鄒老師
2023 04/14 17:35
你好,既然沒有研發(fā)好,也沒有發(fā)貨,就不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票 沒有暫估收入的做法?
鄒老師
2023 04/14 17:51
你好,需要紅沖開具的發(fā)票?
鄒老師
2023 04/14 17:58
你好,已經(jīng)開具發(fā)票了(不按規(guī)定操作開具發(fā)票),那就只能根據(jù)開具發(fā)票做收入處理
鄒老師
2023 04/14 18:02
你好,為了做到成本與收入匹配,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
鄒老師
2023 04/14 18:46
你好,可以先暫估成本,4月份再紅沖 暫估的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2023 04/15 12:53
你好,自己研發(fā)的,是應(yīng)付研發(fā)人員的工資??
84784980
2023 04/14 17:11
老師,但是沒有研發(fā)好呢,也沒有發(fā)貨,怎么轉(zhuǎn)成本呢,
84784980
2023 04/14 17:17
老師,做了收入,要匹配轉(zhuǎn)成本是吧。
84784980
2023 04/14 17:32
對方讓開呢。就提前開了。可以暫估成本嗎
84784980
2023 04/14 17:32
暫估的話,怎么做分錄呢
84784980
2023 04/14 17:50
老師,那3月份已經(jīng)開票了,怎么解決呢
84784980
2023 04/14 17:56
老師,是3月份開的發(fā)票,開票了,不是得報(bào)增值稅嗎。我4月份紅沖。那我3月份正常報(bào)增值稅,是不是得做收入
84784980
2023 04/14 18:01
那還用轉(zhuǎn)成本嗎
84784980
2023 04/14 18:08
老師,那怎么轉(zhuǎn)成本呢
84784980
2023 04/14 18:09
先暫估成本,4月份再紅沖??梢圆?,暫估的分錄怎么做呢。
84784980
2023 04/15 12:51
老師,我們是自己研發(fā)的,不應(yīng)該貸應(yīng)付賬款 吧。
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