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老師好 A單位去年12月的余額是1萬應(yīng)付未付的,然后賬套是只有5000應(yīng)付未付的,我現(xiàn)在怎樣調(diào)增呢

84784984| 提問時間:2023 04/14 11:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 為什么兩個不一樣呢
2023 04/14 11:50
84784984
2023 04/14 11:53
因為我們賬套上的數(shù)據(jù)對不上實際自己做那個應(yīng)付賬款的那個數(shù),所以我要調(diào)增減
東老師
2023 04/14 11:54
對付出去的計入營業(yè)外支出
84784984
2023 04/14 14:53
老師,我的意思就是,我們應(yīng)付賬款那里有二十多個明細(供應(yīng)商),我現(xiàn)在要把應(yīng)付的明細調(diào)整一下,就是有些是記多有些記少的,我該怎樣調(diào)整比較合理呢?調(diào)增的話就是我們是每個月跟客戶對賬,本來是1萬的應(yīng)付,但是我們賬套記賬里只有8000,我要把這2000增加到應(yīng)付那里,應(yīng)付賬款才平才準確
東老師
2023 04/14 14:55
這種你得和往來的客戶對賬,找出一個準確的金額才能調(diào)整。
84784984
2023 04/14 15:07
謝謝老師,這個對賬過了,有準確的金額
東老師
2023 04/14 15:07
好的好的 那就行了
84784984
2023 04/14 15:11
謝謝老師,有準確金額我該怎么調(diào)整呢
東老師
2023 04/14 15:12
那就看你賬上金額和實際金額差額通過營業(yè)外收支調(diào)整
84784984
2023 04/14 15:32
謝謝老師,這樣的話怎么寫分錄好點呢
東老師
2023 04/14 15:35
比如說賬上應(yīng)付10000? ?對賬金額9000? ?那就是借應(yīng)付賬款1000? 貸營業(yè)外 收入1000
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