問(wèn)題已解決

老師,往來(lái)賬,應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù),貸方余額轉(zhuǎn)鄧收賬款,這個(gè)分錄要怎么做?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款。
2023 04/13 17:31
84785018
2023 04/13 17:36
老師,我應(yīng)收賬款哪多收了200元,不退回對(duì)方了,我這個(gè)要如何處理?
郭老師
2023 04/13 17:36
你好,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785018
2023 04/13 17:37
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要交增值稅嗎?多收的?
郭老師
2023 04/13 17:39
不需要繳納增值稅,需要交所得稅。
84785018
2023 04/13 21:43
老師,賬務(wù)怎么處理?
郭老師
2023 04/13 21:45
借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
84785018
2023 04/13 21:48
老師,我這個(gè)應(yīng)收賬款為貸方
郭老師
2023 04/13 22:05
那現(xiàn)在放的地方不就平衡了
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