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老師,21年有個異常發(fā)票,當(dāng)時稅務(wù)局讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,當(dāng)月的時候由于要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?

84785007| 提問時間:2023 04/13 17:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您這個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023 04/13 17:25
84785007
2023 04/13 17:25
我沒明白老師意思
84785007
2023 04/13 17:26
老師,你是讓我這樣做一下賬嗎?
小林老師
2023 04/13 17:27
您好,不是,當(dāng)初進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時,您是否補繳了增值稅?
84785007
2023 04/13 17:30
當(dāng)初進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月我們認(rèn)證了很多發(fā)票,我們是報表顯示要交的數(shù)額進(jìn)行繳納的
小林老師
2023 04/13 17:32
您好,那您的分錄沒問題,以后進(jìn)項稅認(rèn)證就做應(yīng)交稅費-未交增值稅借方
84785007
2023 04/13 17:34
21年當(dāng)月的話,認(rèn)證較多的進(jìn)項稅額我就記得應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
小林老師
2023 04/13 17:35
那您還得借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785007
2023 04/13 17:35
現(xiàn)在我可以把這個應(yīng)交稅費——未交增值稅的這個金額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
小林老師
2023 04/13 17:37
不需要,兩個應(yīng)交稅費——未交增值稅合計金額是零
84785007
2023 04/13 17:57
我當(dāng)時應(yīng)該發(fā)票進(jìn)項稅額的時候直接沖應(yīng)交稅費——未交增值稅的,是嗎老師?而不是入到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額里的,是嗎?
小林老師
2023 04/13 18:01
您好,不是,都是先在進(jìn)項稅額里,后再轉(zhuǎn)出
84785007
2023 04/13 18:10
那我當(dāng)時應(yīng)該怎么做分錄老師?
小林老師
2023 04/13 18:48
您好,認(rèn)證進(jìn)項稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 后期月末結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785007
2023 04/13 18:51
好的,非常感謝!
小林老師
2023 04/13 20:19
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
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