問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤(pán)那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫(xiě)了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)?一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的?還是要手動(dòng)填寫(xiě)的?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 16:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)帶出,因?yàn)闇p征額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動(dòng)帶出的。
2023 04/13 16:32
84784980
2023 04/13 16:33
好的,那是不是我自己填在第23行應(yīng)納稅額減征額這里就行了?
樸老師
2023 04/13 16:40
同學(xué)你好 你自己手動(dòng)填寫(xiě)
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