當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我司2月開的專票。3月繳納2月所屬期繳納的增值稅,請問關(guān)于增值稅的分錄應(yīng)該如何錄入,是否為2月需要計(jì)提增值稅時(shí): 1:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2:3月上繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 3:月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 如果不正確,請寫出每步的分錄,謝謝~
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/13 15:40
84784956
2023 04/13 16:05
可以說明嗎?這樣比較亂
樸老師
2023 04/13 16:11
同學(xué)你好
這個(gè)就是全部的分錄
比較全
不亂呀
84784956
2023 04/13 16:31
老師:請看以下我自己寫的分錄是否正確,已經(jīng)是否齊全,如不正確請分別指出,謝謝·
1.開票時(shí)分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 3312.45
主營務(wù)收入
2.當(dāng)月計(jì)提附加稅時(shí):
借:主營業(yè)務(wù)及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93
-教育費(fèi)附加 49.68
-地方教育附加 33.12
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93
-教育費(fèi)附加 49.68
-地方教育附加 33.12
3.次月繳納上月增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 3312.45
應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93
-教育費(fèi)附加 49.68
-地方教育附加 33.12
貸:銀行存款 3511.18
4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3312.45
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 3312.45
樸老師
2023 04/13 16:36
第二個(gè)分錄是稅金及附加
還有就是稅金及附加后面不用設(shè)置明細(xì)科目
應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)置就可以了
第四個(gè)分錄不對
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784956
2023 04/13 17:11
意思是2月應(yīng)交未交的增值稅分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
然后次月(3月)繳納上月增值稅時(shí)再錄入: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 3312.45
應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 115.93
-教育費(fèi)附加 49.68
-地方教育附加 33.12
貸:銀行存款 3511.18
是這樣嗎?還有少哪一步嗎?
樸老師
2023 04/13 17:17
增值稅單獨(dú)做一個(gè)分錄
84784956
2023 04/13 17:32
老師。我們是國際貨運(yùn)代理有限公司,平時(shí)都是開免稅的票,但是這一票是國內(nèi)貨物開的專票,除了需要錄開票時(shí)的分錄,2月還需要錄什么分錄,上面說得有點(diǎn)亂了,不是很明白
樸老師
2023 04/13 17:35
免稅的直接做免稅分錄就可以
閱讀 198