問題已解決
第一季度發(fā)生的平臺服務(wù)費,已發(fā)生,次月開票,當月我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
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借銷售費用服務(wù)費
貸銀行存款
次月借應(yīng)付帳款貸銷售費用
借銷售費用
貸應(yīng)付帳款
2023 04/12 23:42
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2023 04/12 23:49
老師可以這樣做?借銷售費用貸其他貨幣資金,收到發(fā)票在把附件貼在上月入賬的憑證后面,這樣可以?
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2023 04/12 23:49
這樣也可以不用暫估費用,也不用沖紅在入賬
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2023 04/12 23:50
是小規(guī)模納稅人
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 00:01
你好
有風險一但查賬會要求你們寫說明的
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2023 04/13 00:24
還是要做一筆紅沖?收到發(fā)票后再入賬一次,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 07:41
你好對的
是這么做的
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