問題已解決
老師,我報(bào)年稅遇到點(diǎn)問題,我這個(gè)彌補(bǔ)虧損金額我老感覺不太對(duì),收入?-成本-期間費(fèi)用+調(diào)增的金額=-192977.33
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速問速答同學(xué)你好,是對(duì)本期虧損金額192977.33有疑問還是什么?這是虧損金額,不是彌補(bǔ)虧損金額,按照你發(fā)列的情況,這個(gè)金額算法沒問題。
2023 04/12 16:43
84785041
2023 04/12 16:51
老師我對(duì)彌補(bǔ)虧損金額有疑問,彌補(bǔ)虧損那個(gè)表金額是-195074.61,他倆差的金額是2097.28,這個(gè)數(shù)正好是去年我交過的附加稅金額,我想我是不是哪里填錯(cuò)了,但是我往那個(gè)期間費(fèi)用那里填了稅金2097.28之后,差額就是4194.56,附加稅的2倍了
小佳老師
2023 04/12 17:08
我有點(diǎn)沒理解,你所說(shuō)的彌補(bǔ)虧損金額195074.61,是來(lái)自于哪里?我剛剛理解的是,在年初預(yù)繳所得稅時(shí) 是已彌補(bǔ)過了的去年的金額,而192977.33是匯算出來(lái)應(yīng)該可以彌補(bǔ)的金額,是這樣的嗎?
84785041
2023 04/12 17:12
彌補(bǔ)虧損金額195074.61,是來(lái)自于那個(gè)虧損彌補(bǔ)表
小佳老師
2023 04/12 17:13
你查一下,有沒有可能是去年計(jì)提了附加稅,但是實(shí)際上減免了,賬上產(chǎn)生了差額。
84785041
2023 04/12 17:21
這是今年的附加稅啊
小佳老師
2023 04/12 17:34
23年嗎?23年怎么會(huì)在清算了呢?
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