問題已解決

老師,還是那個問題, 需要王雁鳴老師回答!

84784973| 提問時間:2023 04/12 10:42
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,麻煩你接著提問,謝謝。
2023 04/12 10:43
84784973
2023 04/12 10:44
老師,就是你剛說的,應(yīng)付賬款那個差額,是多出來的部分做負(fù)數(shù)嗎?
王雁鳴老師
2023 04/12 10:45
同學(xué)你好,是的,做負(fù)數(shù)處理,或者做營業(yè)外收入處理都行。
84784973
2023 04/12 10:47
老師,再問一下你?。【褪俏覀?月份才付的這個貨款,咋個整,我內(nèi)賬。我能不能3月結(jié)轉(zhuǎn)成本了,4月付的這個貨款,我做進(jìn)銷售費(fèi)用里面去
84784973
2023 04/12 10:52
在嗎老師???
王雁鳴老師
2023 04/12 10:59
同學(xué)你好,這樣的話,3月按我說的處理,廠家發(fā)貨時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。下月付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款等科目。差額,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
84784973
2023 04/12 11:06
老板給我們錢的時候借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們?nèi)ヅ牡臅r候:借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)收款-個人 收到商品:借:庫存商品 貸-應(yīng)付賬款-廠家 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 下個月付款的時候,借:應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)成本-差額 貸 庫存商品-差額
84784973
2023 04/12 11:06
是這樣嗎?
84784973
2023 04/12 11:08
是這樣嗎!
84784973
2023 04/12 11:11
老師在嗎?
王雁鳴老師
2023 04/12 11:15
同學(xué)你好,可以按你說的去處理的。
84784973
2023 04/12 11:17
老師,有沒有比較簡單的,因?yàn)槭莾?nèi)賬,而且拍的這個產(chǎn)品我們上了好幾個店鋪不好區(qū)分
84784973
2023 04/12 11:22
老師,內(nèi)賬可以在下個月付貨款的時候,才結(jié)轉(zhuǎn)上個月的成本嗎?內(nèi)賬
王雁鳴老師
2023 04/12 11:24
同學(xué)你好,這種情況下,涉及的問題比較多,比如你的廠家發(fā)貨價格,與廠家結(jié)算的價格,還有店鋪較多的問題,簡單的方法有,但是最后就亂了,最好區(qū)分清楚,不用簡單的方法。
84784973
2023 04/12 11:24
老師,內(nèi)賬可以在下個月付貨款的時候,才結(jié)轉(zhuǎn)上個月的成本嗎?內(nèi)賬
王雁鳴老師
2023 04/12 11:25
同學(xué)你好,可以的,只要老板同意就行。
84784973
2023 04/12 11:26
這個是可以的是吧
84784973
2023 04/12 11:30
可以嗎???老師
王雁鳴老師
2023 04/12 11:32
同學(xué)你好,這個是可以的。
84784973
2023 04/12 11:34
老師。如果我們的酒是被老板送給別人呢。怎么做賬
王雁鳴老師
2023 04/12 11:36
同學(xué)你好,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:庫存商品。
84784973
2023 04/12 11:39
老師。這個外賬哈。之前有個財務(wù)不懂,本來店鋪是綁的私人賬戶的,但是財務(wù)付貨款的時候又用了對公賬戶轉(zhuǎn)賬!但是有沒有發(fā)票咋個整!
王雁鳴老師
2023 04/12 11:44
同學(xué)你好,沒有發(fā)票,可以按付款確定庫存商品,企業(yè)所得稅匯算清繳時,調(diào)整處理即可。
84784973
2023 04/12 11:45
企業(yè)所得稅,不是看利潤表的嗎!
王雁鳴老師
2023 04/12 11:47
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅是看利潤表,但是沒發(fā)票的成本費(fèi)用,是需要做納稅調(diào)整的。
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