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12月份計提的暫估費用,賬務(wù)怎么做 借 管理費用-暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 嗎?

84785010| 提問時間:2023 04/11 16:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費用-服務(wù)費等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
2023 04/11 16:34
84785010
2023 04/11 16:36
那次年來發(fā)票了怎么做
bamboo老師
2023 04/11 16:39
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
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