問題已解決

老師您好 我想請問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報表填報的問題

84784988| 提問時間:2023 04/11 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
具體的銷售額是多少的?
2023 04/11 15:11
84784988
2023 04/11 15:14
是這樣的 1、增值稅普通發(fā)票免稅 增值稅專用發(fā)票3% 2、增值稅普通發(fā)票1%征收率 增值稅專票專票3% 我應(yīng)該怎么申報
84784988
2023 04/11 15:15
提示這個是什么原因呢?
郭老師
2023 04/11 15:16
你的銷售額合計是多少?
84784988
2023 04/11 15:19
增值稅普通發(fā)票5萬
郭老師
2023 04/11 15:21
你好,只在主表里面填寫就可以的,免稅的稅額按照3%的來算,在出現(xiàn)這個提示忽略。
84784988
2023 04/11 15:22
這個提示 我在免稅申報表里面填了2%的金額,還是對不上
郭老師
2023 04/11 15:23
不要填寫減免的2%不交稅的不用填寫,忽略提交。
84784988
2023 04/11 15:24
有稅款的就要填寫嗎?
郭老師
2023 04/11 15:24
對的,是的,需要填寫的,如果你開的是1%的。
84784988
2023 04/11 15:31
有3%普票 1%普票不需要填寫免稅申報表
84784988
2023 04/11 15:32
如果有專票3% 普票1%或者3% 才需要填寫免稅申報表?
郭老師
2023 04/11 15:36
你好,你需要交稅,交1%的稅款才需要填寫,沒有的不用。
84784988
2023 04/11 15:37
這種情況是那種呢 我有點懵
郭老師
2023 04/11 15:39
你好,因為你開的是1%的發(fā)票,然后系統(tǒng)里默認的是免稅的稅額是3%,然后這兩個有差異,它就會提示你啊。
84784988
2023 04/11 15:40
就是2020年 3%的稅率減按1%征收的那種嗎
郭老師
2023 04/11 15:42
是的,是這么做,是這么理解的。
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