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老師,麻煩問一下,差額征稅一般納稅人的增值稅怎么填

84785011| 提問時間:2023 04/11 11:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 1、將本期取得的含稅收入109萬填入《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第3欄第1列。 2、本期取得的且在本期實際扣除的金額56萬填入《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第3欄第3列、第4列以及第5列。
2023 04/11 12:00
84785011
2023 04/11 12:21
扣除金額也是含稅的嗎老師
樸老師
2023 04/11 12:31
同學(xué)你好 就是你的發(fā)票金額
84785011
2023 04/11 12:56
那是取得的發(fā)票的含稅金額是吧老師?填完附列資料3,附列資料一里面的數(shù)是自動帶的嗎
樸老師
2023 04/11 13:00
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785011
2023 04/11 13:11
那主表的數(shù)據(jù)也是代入的嗎老師
樸老師
2023 04/11 13:15
同學(xué)你好 一般是都代入 不代入你手動填寫
84785011
2023 04/11 13:19
手動填的話,填相應(yīng)稅率那一欄嗎?是填扣除后的,還是沒扣除的
樸老師
2023 04/11 14:20
同學(xué)你好 對的 填寫對應(yīng)的稅率那欄
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