问题已解决
匯算清繳前收到發(fā)票,是附件在上一年后面,還是沖掉之前的憑證,重新做一筆分錄?



您好,如果您這個(gè)發(fā)票金額跟之前是一致的話,就直接貼進(jìn)去,如果不一致的話,就沖掉重新做。
2023 04/11 11:43

84784952 

2023 04/11 11:48
沖掉的話,小企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)入未分配利潤,企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)入以前年度損益調(diào)整嘛

宋生老師 

2023 04/11 11:49
這個(gè)如果是費(fèi)用的發(fā)票,就是你說的這樣。

84784952 

2023 04/11 11:55
比如,去年的分錄做的是,借費(fèi)用5 貸銀行存款5 ,有做了納稅調(diào)整,后面收到發(fā)票怎么做賬呢

宋生老師 

2023 04/11 12:32
你好,你現(xiàn)在如果要重檢的話,是借以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款。然后再按正確的金額入賬。。

84784952 

2023 04/11 14:18
那銀行存款的金額不是就不對了

宋生老師 

2023 04/11 14:20
您好,您不是還要重新入賬嗎?你看你的那個(gè)發(fā)票到底是多少錢呢?如果也還是5元就沒問題,如果不是5元,你銀行付了5元,剩下的部分記錄的應(yīng)付賬款。

84784952 

2023 04/11 14:54
那這樣我的銀行存款,不是做了兩次?

宋生老師 

2023 04/11 14:56
你好,您不是做了紅字沖減嗎?

84784952 

2023 04/11 15:14
好的明白了

宋生老師 

2023 04/11 15:15
歡迎下次再來探討。
