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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅返還計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,怎么申報(bào)增值稅。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答。比如你的全部收入小于30萬(wàn),就填寫(xiě)在第十行。
2023 04/11 10:28
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2023 04/11 10:33
月收入大于10萬(wàn),
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2023 04/11 10:35
如果填在未開(kāi)票收入那,增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致了。
玲老師
2023 04/11 10:36
您是按月申報(bào)的嗎?現(xiàn)在一般都是季度申報(bào),季度30萬(wàn)。
如果您超過(guò)了免稅額度,就填寫(xiě)在第一行,然后正常交稅。把減免的2%填寫(xiě),再減免表里。
玲老師
2023 04/11 10:36
這個(gè)屬于無(wú)票收入。所得稅的收入里也包括這個(gè)。
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