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轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方需要處理嗎?
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速問速答你好,這個不需要處理的,他就是個過度科目
2023 04/10 21:19
84785021
2023 04/10 21:20
18年年末之前財務(wù)這樣做分錄了,現(xiàn)在要調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
2023 04/10 21:22
以前那樣做的,不用管他的了。
84785021
2023 04/10 21:22
但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)留抵稅額和稅務(wù)相差一萬多
84785021
2023 04/10 21:23
和他這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄有沒有關(guān)系?
家權(quán)老師
2023 04/10 21:25
那你現(xiàn)在做相反的分錄,還原轉(zhuǎn)去就是了
84785021
2023 04/10 21:33
直接紅沖嗎?
家權(quán)老師
2023 04/10 21:35
嗯嗯,可以直接紅沖的
84785021
2023 04/10 21:59
紅沖后應(yīng)交稅金余額和稅務(wù)那邊還是對不上,紅沖后應(yīng)交稅金余額也沒有變多
家權(quán)老師
2023 04/10 22:01
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
按這個思路正確申報就是了,不用管賬面數(shù)字
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