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老師,你好!購買辦公軟件有一年服務(wù)費,2月份買的,3月份報銷的,那我可以在3月份攤銷嗎?謝謝!

84785010| 提問時間:2023 04/10 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 04/10 12:33
84785010
2023 04/10 12:34
謝謝老師
郭老師
2023 04/10 12:35
不用客氣,工作愉快。
84785010
2023 04/10 12:40
老師,辦公室是去年12月租的,但是3月才拿來保險,請問我房租費怎么計提???謝謝!
84785010
2023 04/10 12:41
3月才拿來報銷
郭老師
2023 04/10 12:44
你好,是從12月份兒開始的嗎?
郭老師
2023 04/10 12:44
那你去年怎么做的?
84785010
2023 04/10 12:45
是提前租房子的,營業(yè)執(zhí)照是1月份才下來,一直處在籌建階段,3月才開始正式開票。
郭老師
2023 04/10 12:58
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,這個是去年12月份 今年一月份的,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 借管理費用,貸預(yù)付賬款,這個是一到三月份的。
84785010
2023 04/10 13:01
老師,請問我這個房租費怎么分?jǐn)偘?,謝謝!
84785010
2023 04/10 13:03
公司今年1月剛成立的,我也要走以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2023 04/10 13:05
那我剛才問你這個租金是從幾月份開始,你也沒有回復(fù),一直就說12月份租賃的,那12月份租賃的,你的意思是不是12月份就有租金,你現(xiàn)在又告訴我從一月份開始成立的。
郭老師
2023 04/10 13:05
那你這個租金到底支付了是幾月份的, 租金按月平均分?jǐn)?/div>
84785010
2023 04/10 13:11
不好意思,老師!還是新手,租賃合同是12月份簽的,營業(yè)執(zhí)照是1月份下來的,租金是法人自己直接墊付了的。3月份才開始拿來報銷。
郭老師
2023 04/10 13:12
那這個房屋你們從12月份是不是就開始用了,如果是的話,把上面的銀行存款改成其他應(yīng)付款,老板,其他的都一樣。
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