問題已解決
支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護(hù)費分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2023 04/10 09:12
84784974
2023 04/10 09:13
科目余額表期末借方280減免稅款在賬上 到時怎么沖呢
小菲老師
2023 04/10 09:15
同學(xué),你好
月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅會結(jié)轉(zhuǎn)的
84784974
2023 04/10 09:16
會結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
小菲老師
2023 04/10 09:24
同學(xué),你好
應(yīng)交稅費-未交增值稅
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