問題已解決

一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票相關問題請教: ①一定要認證和抵扣嗎? ②如果不認證不抵扣會有什么影響? ③如果單位是免增值稅的企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票怎么處理? ④免增值稅的企業(yè)取得專用發(fā)票分錄應該按票面金額入賬還是價稅分離入賬? ⑤銷售貨物的金額又該怎么處理?

84784984| 提問時間:2023 04/08 14:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1你需要抵扣就認證,你不需要抵扣的情況下不用管的,你以后需要抵扣的時候再認證也可以 2你好,如果以后也不準備抵扣,或者是這個本來就是不允許抵扣的,可以的,這個沒有影響 3可以收增值稅專用發(fā)票,收到你也抵扣不了,要么做進項,再做進項轉出,或者是選擇不抵扣勾選 4都可以 5銷售貨物的,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,沒有應交稅費。
2023 04/08 14:31
84784984
2023 04/08 14:41
例如收到貨物專用發(fā)票票面金額14392.8(不含稅金額12736.99,稅額1655.81);我不認證不抵扣的情況下入賬分錄是借:庫存商品14392.8貸銀行存款14392.8而不是分錄應該寫借:庫存商品12736.99,應交稅費-進1655.81對吧;如果我銷售這批貨物收到15000的貨款,稅率是0,分錄應該是借:銀行存款15000,貸主營業(yè)務收入15000;借:主營業(yè)務成本14392.8貸庫存商品對嗎
郭老師
2023 04/08 14:41
對的,是的,是這么做的。
84784984
2023 04/08 14:45
如果我之前收到專用發(fā)票按借:庫存商品12736.99,應交稅費-進1655.81貸銀行存款14392.8做的賬,現(xiàn)在這個應交稅費我應該怎么處理??;還有就是之前開的發(fā)票按借:銀行存款15000,貸主營業(yè)務收入13274.34,應交稅費-銷1725.66,這又怎么處理呢
郭老師
2023 04/08 14:48
你好,第一個進項轉出,借庫存商品,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,第二個發(fā)票怎么開的,你不是開的免稅的,稅額怎么算出來的?根據(jù)什么來算的?
84784984
2023 04/08 15:23
就是按國家規(guī)定的稅率算的~
84784984
2023 04/08 15:23
但實際我們是免稅的企業(yè)
郭老師
2023 04/08 15:30
你好,借應交稅費貸主營業(yè)務收入
84784984
2023 04/08 15:45
意思就是把之前做在別的科目的金額全部放在正確分錄的科目里對吧,如果我不把應交稅費-銷放在主營業(yè)務收入放在營業(yè)外收入可以嗎,因為我們屬于免稅企業(yè),這也算國家政策福利補貼,這樣可以嗎
郭老師
2023 04/08 15:50
你好,你發(fā)票開的是免稅的嗎?如果是的話,申報給稅務局銷售額填寫的是哪一個?
郭老師
2023 04/08 15:50
增值稅申報表里面的銷售額。
84784984
2023 04/08 16:40
發(fā)票開的是免稅的,申報的銷售額是扣掉銷項稅的,銷項稅這部分做到營業(yè)外收入了
郭老師
2023 04/08 16:44
啊,那就按照這個來做就可以了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~