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印花稅的計(jì)稅依據(jù)是購銷合同的金額,那我報(bào)稅的時(shí)候只要填不含稅銷售額就可以了嗎?比如我購買原材料不含稅金額1000,銷售商品不含稅金額1200,那我印花稅是填1200還是2200

84785031| 提問時(shí)間:2023 04/08 09:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
我印花稅是填還是2200
2023 04/08 09:12
84785031
2023 04/08 09:14
那這樣不是報(bào)重了嗎?我這邊把1000加上去了,我的供應(yīng)商他報(bào)印花稅的時(shí)候,這1000他不也報(bào)了嗎
家權(quán)老師
2023 04/08 09:22
同一個(gè)合同雙方都要申報(bào)的
84785031
2023 04/08 09:22
那我這邊應(yīng)該報(bào)2200,對嗎
家權(quán)老師
2023 04/08 09:26
是的,就是那樣申報(bào)的哈
84785031
2023 04/08 09:27
我看我們總帳都是報(bào)的1200
84785031
2023 04/08 09:28
還有如果雙方之間沒有簽訂合同,是不是按我的開票金額和收到對方發(fā)票金額來填
家權(quán)老師
2023 04/08 09:29
按購買商品和銷售商品的不含稅金額申報(bào)
84785031
2023 04/08 09:38
比如我們平時(shí)沒有做合同,我這個(gè)月收到不含稅2萬發(fā)票,開出去不含稅3萬發(fā)票,那我印花稅計(jì)稅依據(jù)是填5萬嗎
家權(quán)老師
2023 04/08 09:43
是的,就是那樣做的哈
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