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老師,上個(gè)月繳納增值稅后,紅沖了一張上上個(gè)月的專票,然后上個(gè)月重新開了一個(gè)金額一樣的專票,這個(gè)月的納稅申報(bào)表該怎么填寫?

84785034| 提問時(shí)間:2023 04/07 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你正常投入銷項(xiàng)稅額就可以了。正常讀入。復(fù)數(shù)的它會(huì)自動(dòng)減去的。
2023 04/07 16:45
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