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一般納稅人,上個月買的專票,這個月紅沖了,然后又重新開的一模一樣的專票,增值稅怎樣申報?
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速問速答一般納稅人若上個月買的專票紅沖了,這個月又重新開的一模一樣的專票,應(yīng)該統(tǒng)一在本月申報增值稅,并且填寫在本月增值稅申報表中,具體填寫方法如下:
(1)本月增值稅申報表中銷售額應(yīng)填寫重開發(fā)票的銷售額,按照實際情況確定。
(2)紅沖金額應(yīng)按照實際紅沖金額填寫。
(3)本月開具專用發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)和貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票的數(shù)量和金額,應(yīng)按照重開發(fā)票的數(shù)量、金額填寫;
(4)本月開具普通發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)數(shù)量和金額,應(yīng)按照實際金額重新開具普通發(fā)票的數(shù)量和金額填寫。
拓展:納稅人在申報增值稅時,應(yīng)該按照實際情況進行申報,并且核查發(fā)票的真實性,確保發(fā)票的準確性,并建立分類準確備案系統(tǒng),在發(fā)票管理上嚴格限制,以防發(fā)票被挪用、盜用。
2023 01/28 13:22
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