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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,3月份有未開(kāi)票收入,申報(bào)了未開(kāi)票收入,要怎么做賬呀
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速問(wèn)速答您好,按有票一樣做就可以了
2023 04/07 10:15
84784949
2023 04/07 10:21
好的,那3月份有銷項(xiàng)稅額,無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,有留底稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
劉艷紅老師
2023 04/07 10:25
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784949
2023 04/07 10:46
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/07 10:52
不客氣,很高興幫你解答
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