問題已解決

老師,1月份有未開票收入,有銷項(xiàng)稅額,上期留底稅額大于本期銷項(xiàng)稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀

84784949| 提問時(shí)間:2023 04/06 17:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候。借銷項(xiàng)稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023 04/06 17:42
84784949
2023 04/06 17:49
期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:銷項(xiàng)稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借:未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師,這樣2個(gè)貸方科目不是沒有平了?
玲老師
2023 04/06 17:58
這兩個(gè)貸方科目不需要評的,可以有余額。
84784949
2023 04/07 10:47
好的,謝謝老師
玲老師
2023 04/07 10:58
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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