問題已解決
老師,1月份有未開票收入,有銷項稅額,上期留底稅額大于本期銷項稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
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速問速答期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候。借銷項稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。
。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023 04/06 17:42
84784949
2023 04/06 17:49
期末結(jié)轉(zhuǎn):
借:銷項稅額
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借:未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師,這樣2個貸方科目不是沒有平了?
這兩個貸方科目不需要評的,可以有余額。
84784949
2023 04/07 10:47
好的,謝謝老師
玲老師
2023 04/07 10:58
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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