問題已解決
進(jìn)項已勾選認(rèn)證,如果轉(zhuǎn)出是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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速問速答你好是的,分路就是這樣做就可以了。
2023 04/06 10:55
84785040
2023 04/06 10:56
好像要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
宋生老師
2023 04/06 10:57
您好,您這幾個是不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,實際上你這個未交增值稅,只看最終要交多少稅就做多少。
84785040
2023 04/06 11:01
我看怎么是借費用貸應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出?然后借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸未交增值稅
宋生老師
2023 04/06 11:02
你好,您這個是計入到營業(yè)外支出,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出也是可以的。借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸未交增值稅,這一步企業(yè)可以做,也可以不用做。稅務(wù)上有沒有要求必須做?
84785040
2023 04/06 11:03
申報表里已經(jīng)生成了稅額,怎么辦呢
宋生老師
2023 04/06 11:05
你好,這個沒關(guān)系呀,稅額對得上,稅額沒有錯就沒有問題。
84785040
2023 04/06 11:27
稅額就是多抵扣了
宋生老師
2023 04/06 11:31
你好,您的申報表已經(jīng)申報過了嗎?如果申報過了就要更正申報。
84785040
2023 04/06 13:44
沒申報,但是進(jìn)項稅額在申報里已經(jīng)生成,只做分錄就可以了嗎?
84785040
2023 04/06 13:44
我感覺好像有點不對但不知道哪里有問題
84785040
2023 04/06 14:19
比如銷項-進(jìn)項未交增值稅是2000,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是2100,我想知道這100只做分錄但是在未交增值稅里還是2000啊
宋生老師
2023 04/06 17:18
您好!其實未交增值稅,是看銷項減去進(jìn)項后的,只看這個,然后做借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅,就好了
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