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一季度開票不足30萬,發(fā)票都開成一個(gè)點(diǎn)了,四月份需要紅寵,那么我四月份報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填寫?填寫到哪一欄?

84785005| 提問時(shí)間:2023 04/06 08:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,開的是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,在第十欄填寫銷售額就可以的。
2023 04/06 08:16
84785005
2023 04/06 08:17
是普通發(fā)票,第四欄不是免稅銷售額嗎?那開發(fā)票的一個(gè)點(diǎn)往哪里填?
84785005
2023 04/06 08:17
十欄,是免稅銷售額吧?
郭老師
2023 04/06 08:21
你好,第十欄是免稅的銷售額,第四欄不是免稅的。
84785005
2023 04/06 08:30
我是問開發(fā)票的一個(gè)點(diǎn)往哪里填呢?填免稅也不用填那個(gè)稅額呀?
郭老師
2023 04/06 08:32
第十欄填寫免稅的銷售額, 減免的稅額按照3%來算,在第19欄里面或者是18欄 系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%,不要算1%。
84785005
2023 04/06 08:34
現(xiàn)在的問題是,發(fā)票已經(jīng)開成一個(gè)點(diǎn)了,并且季度不足30萬,我這個(gè)月要紅沖,我想問開成這一個(gè)點(diǎn)填哪兒?天減免那個(gè)地方和開票稅額能一致嗎?還是應(yīng)該按照放棄免稅,正常交稅,本月沖紅呢
郭老師
2023 04/06 08:36
你好,季度30萬以內(nèi)填寫到第十欄里面,然后免稅的稅額在第19欄還是18欄,具體的你可以看一下的,這個(gè)不影響你報(bào)稅,不影響你交稅的,這個(gè)不需要繳納,明白吧。你這個(gè)月紅沖不影響這個(gè)月申報(bào),這個(gè)月申報(bào)的是一三月份的,和你四月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票沒有關(guān)系。
84785005
2023 04/06 08:38
老師的意思是我該報(bào)稅報(bào)稅,雖然發(fā)票開具稅點(diǎn)了,我可以不用交,四月份再紅沖是這樣嗎?
郭老師
2023 04/06 08:38
是的,是這個(gè)意思,是這么做的。
84785005
2023 04/06 08:38
那如果老板開出去的發(fā)票追不回來,認(rèn)繳稅點(diǎn)了呢?
郭老師
2023 04/06 08:41
你好,普通發(fā)票你開的是3%,按照百分之一來交稅,他怎么會(huì)多交稅點(diǎn)?
84785005
2023 04/06 08:43
就是他嫌追回發(fā)票麻煩,開了一個(gè)點(diǎn)就開了吧,不想重開了,這種情況怎么辦?
郭老師
2023 04/06 08:45
你好,開了一個(gè)點(diǎn)不完全正確的,開了3%的普通發(fā)票,不影響你交稅的,這個(gè)理解吧。
郭老師
2023 04/06 08:45
這不追回來也沒有關(guān)系,不影響你交稅,不影響不影響。
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