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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,本月買了辦公用品東西到了錢付了,發(fā)票下個(gè)月開,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款
2023 04/05 13:17
84784972
2023 04/05 13:19
好多東西都是月頭買來用了,月底匯總一次性開票,不是分開開的,也是這樣做嗎
84784972
2023 04/05 13:20
要是沒有票的怎么做分錄,是不后面還要納稅調(diào)增
易 老師
2023 04/05 13:21
沒有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
84784972
2023 04/05 13:25
那就是報(bào)銷的時(shí)候確認(rèn)沒有票,就直接做管理費(fèi)用等科目,登記后面納稅調(diào)整,要是知道有票的就按你上面說的做是不
易 老師
2023 04/05 13:28
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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