問(wèn)題已解決

老師,一月做的報(bào)表里面有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)負(fù)數(shù)650,這兩個(gè)合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了,那增值稅納稅申報(bào)表,上期留抵扣稅額合計(jì)是188了,這個(gè)和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/03 16:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報(bào)表里
2023 04/03 16:54
84784951
2023 04/03 16:55
那和我填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致,是這樣子的嗎
小林老師
2023 04/03 17:59
您好,您說(shuō)的不一致是與納稅申報(bào)表核對(duì)?
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