問題已解決
老師,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
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速問速答您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023 04/03 16:54
84784951
2023 04/03 16:55
那和我填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致,是這樣子的嗎
小林老師
2023 04/03 17:59
您好,您說的不一致是與納稅申報表核對?
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