問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報增值稅,后期對方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個沖減無票收入的金額,算不算進三十萬的免稅額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
沖減無票收入的金額,是不算的
比如這個月已經(jīng)開了20萬,無票收入15是要沖減之前的再重開
20*15-15=20
這個不超過30萬,免的
2023 04/02 16:25
閱讀 147