問題已解決

這道題哈說該調(diào)整事項發(fā)生時,企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,也就是說可以調(diào)所得稅,為啥只調(diào)遞延所得稅,不調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅呢?學(xué)預(yù)計負債那會說,如果調(diào)整事項在匯算清繳前就調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,在匯算清繳后,就調(diào)遞延所得稅。我哪里理解錯了嗎?

84784975| 提問時間:2023 04/01 23:46
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好! 壞賬產(chǎn)生的損失,在稅法上本身就是不認可的,在稅會差異體現(xiàn)為遞延所得稅資產(chǎn),就算其減少或增加,本身影響的就是遞延所得稅科目,而不是應(yīng)交稅費科目,因為其本身就不被稅法認可
2023 04/02 00:14
84784975
2023 04/02 00:27
那是不是可以理解成,調(diào)整事項中只有預(yù)計負債和銷售退回會遵循“?如果調(diào)整事項在匯算清繳前就調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,在匯算清繳后,就調(diào)遞延所得稅?!睖p值只調(diào)遞延所得稅就好了?
楊家續(xù)老師
2023 04/02 00:46
您好! 其實實務(wù)中,對于預(yù)計負債、銷售退回是會計報告的期后事項,會同步的調(diào)整會計報告,因此也就會影響納稅申報表的金額,是否只有這兩個期后事項,其實不是,減值的調(diào)整也是其中一個。 回到問題上,你的說預(yù)計負債其實也不是一定會直接影響應(yīng)交稅費,比如一開始預(yù)計100? 后來調(diào)整為50? 但是還是處于預(yù)計負債的狀態(tài),并沒有實際轉(zhuǎn)為費用,這時候影響的依舊是遞延而不是應(yīng)交稅費,只要這個預(yù)計負債實際轉(zhuǎn)為確定的費用的時候,才會影響應(yīng)交稅費。銷售退回這個一般是直接影響應(yīng)交稅費
84784975
2023 04/02 01:27
如果一開始預(yù)計負債100萬,后面實際確認50萬,我服從判決和不服從判決做的分錄對嗎,我服從判決匯算清繳前做的分錄和匯算清繳后做的分錄做的對嗎?
84784975
2023 04/02 01:29
教材上只有實際確認的預(yù)計負債比上一年更大的情況,沒有小的情況,實際考試,一般大的情況更多還是小的情況多呀。謝謝老師你這么晚還回我消息,你可以明天早上回我的,萬分感謝,而且回答的好仔細,好棒我學(xué)的不是很好,辛苦啦
楊家續(xù)老師
2023 04/02 13:35
你好! 看過您的分錄后,我認為您整體的問題不大,需要提示一點的是,由于屬于會計期后事項,可以不用通過以前年度損益調(diào)整來核算,可以知己通過原科目進行核算,其實期后事項的調(diào)整就是對12月末數(shù)據(jù)的修正
84784975
2023 04/02 15:32
會計期后事項,可以不用通過以前年度損益調(diào)整事項核算?不是遇見損益都改成以前年度損益調(diào)整嗎,遇到資產(chǎn)就不用改直接寫嗎。您的意思是?我上面的分錄有寫錯的嗎?您的意思是可以不用以前年度去寫嗎?直接通過原科目?
楊家續(xù)老師
2023 04/02 15:43
通過以前年度損益調(diào)整的,都是報表報出后使用的處理手段,通常報表未經(jīng)審計報出,都是可以在期后直接更改的
84784975
2023 04/02 22:00
哈哈哈我感覺我沒到這個高度,聽不懂了哈哈哈
楊家續(xù)老師
2023 04/02 22:06
您好!其實通俗理解的話就是 12月31日是報告日,理論上所有的數(shù)都應(yīng)該在那一天確定了,但是實務(wù)中這是不可能的,相關(guān)的數(shù)據(jù)只要在報告沒有報出時都是可以改的,這段時間內(nèi)確定了前期未確定的一些事項被稱為會計的期后調(diào)整事項,這個是可以直接改的,可以這樣簡單的理解一下
84784975
2023 04/02 23:05
啊,您的意思是實務(wù)中可以直接改,不用以前年度損益調(diào)整去改。而考試是要按以前年度損益調(diào)整那么改。
楊家續(xù)老師
2023 04/02 23:07
你好!實務(wù)中可以直接改,這種可調(diào)整的期后事項考試中也無需按以前年度損益調(diào)整,這個考點在通常出現(xiàn)在期后事項調(diào)整這一塊,會問需要修改本期會計報表的事項有哪些
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