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3月付款了未收到票,發(fā)票4月才開,暫估成本入賬,3月賬期做付款分錄是怎么做呀,4月收到票又是怎么做分錄呢

84784951| 提問時(shí)間:2023 03/31 14:06
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
3月末應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理:   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款   4月初將上述會(huì)計(jì)分錄原賬沖回:   借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款     貸:原材料   在收到發(fā)票等結(jié)算憑證,并支付貨款時(shí):   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:銀行存款
2023 03/31 14:14
84784951
2023 03/31 14:19
3月是已經(jīng)付款了,未收到票
向陽(yáng)老師
2023 03/31 14:24
您好,同學(xué),那就不用暫估成本哦 3月末應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理:   借:預(yù)付賬款     貸:銀行存款   在收到發(fā)票等結(jié)算憑證,   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:預(yù)付賬款
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